Korrigjimi i Gabimeve Tatimore Duke përdorur Formularin 1040X
Mos u shqetësoni - nuk është fundi i botës.
Rishikimi i kthimit tuaj mund të arrihet duke paraqitur një ndryshim. Përdorni Formularin 1040X së bashku me një Formular të ri 1040, plus çdo orar tjetër të nevojshëm dhe forma. Ka disa mangësi. Kthimet e ndryshuara të taksave duhet të dërgohen me postë në IRS në letër për përpunim manual. IRS zakonisht përpunon një kthim të ndryshuar brenda rreth tetë deri në 12 javë, por ky proces mund të zgjasë gjatë kohëve më të ngarkuara.
Pse të ndryshosh një dokument?
Dorëzoni një deklaratë të ndryshuar tatimore nëse duhet të korrigjoni ndonjë informacion që do të ndryshojë llogaritjet tuaja tatimore. Për shembull, do të duhet të paraqisni një ndryshim nëse duhet të raportoni të ardhura shtesë nga një W-2 që mbërriti pas dorëzimit të kthimit tuaj origjinal. Nëse ju duhet të hiqni personat e varur sepse rezulton se nuk keni të drejtë t'i kërkoni ato, duhet të paraqisni një ndryshim.
Arsyet tipike për paraqitjen e një amendamenti përfshijnë:
- Kërkimi i vartësve shtesë
- Heqja e vartësve që keni kërkuar më parë
- Raportimi i gjendjes suaj të depozitimit
- Raportimi i të ardhurave shtesë nga një W-2, 1099 ose deklarata të tjera të të ardhurave
- Bërja e ndryshimeve në zbritjet e tua mbi-line , zbritjen standarde ose zbritjet e detajuara
- Ndryshimi i përjashtimeve tuaja personale
- Kërkimi i kredive shtesë tatimore , heqja e kredive tatimore të marra gabimisht, ose rillogaritja e shumës së kredive
- Raportimi i mbajtjes shtesë nga një W-2 ose 1099
Ju nuk duhet të dorëzoni një kthim të ndryshuar vetëm për të korrigjuar gabimet në matematikë. Kompjuterët e IRS do të kontrollojnë matematikën tuaj dhe do të korrigjojnë çdo gabim në llogaritjen.
A ka një Statut të Kufizimeve?
Ju keni vetëm tre vjet për të bërë ndonjë korrigjim që do të rezultojë në rimbursime shtesë të taksave. Kjo është për shkak se ekziston një statut kufizues trevjeçar për lëshimin e kontrolleve të rimbursimit të taksave. Kjo periudhë trevjeçare bazohet në kohën kur keni paraqitur kthimin tuaj origjinal të taksave. Fillon më 15 prill nëse e keni dorëzuar kthimin tuaj në ose para kësaj date, por nëse keni kërkuar një shtyrje, periudha trevjeçare zgjat nga 15 tetori.
Nëse jeni përtej periudhës trevjeçare, ju mund të merrni vetëm rimbursime për taksat e paguara që janë paguar gjatë dy viteve të kaluara. Ju nuk mund të mbledhni për kredi tatimore të kthyeshme.
Njerëzit që kanë nevojë të raportojnë të ardhura shtesë ose të korrigjohen zbritjet e mbivlerësuara mund të dorëzojnë një kthim të ndryshuar në çdo kohë. IRS gjithashtu ka tre vjet për të audituar kthimin tuaj të taksave dhe mund të ketë më shumë nëse ka nën-raportime të konsiderueshme.
Si të përgatitet një kthim i ndryshuar
Ndryshimi i kthimit tatimor është një proces dy-pjesë. Së pari ju do të keni për të përgatitur një kthim të taksave të reja duke përdorur Formën e gjatë 1040 dhe çdo orar shtesë, atëherë ju duhet të raportoni shifrat e rishikuara në Formularin 1040X.
Nuk ka rëndësi nëse e keni dorëzuar deklaratën tuaj fillestare tatimore duke përdorur format 1040EZ ose 1040A. Ju duhet të plotësoni një 1040 të plotë për kthimin e ndryshuar, sepse ju duhet të përputhni artikujt e vijës nga forma juaj e re 1040 në linjat e ndryshme në Formularin 1040X.
IRS shqyrton ndryshimet e taksave të ndryshuara pak më me kujdes, prandaj kujdeseni më shumë për të siguruar që 1040 i ri juaj të jetë sa më i plotë dhe i saktë që të jetë e mundur. Bashkëngjisni të gjitha oraret, format dhe dokumentacionin e nevojshëm në mënyrë që IRS të ketë një grup të plotë informacioni rreth ndryshimeve që po bëni.
Përgatitja e Formularit 1040X
Sigurohuni që të keni deklaratën tuaj fillestare tatimore dhe formën tuaj të re 1040 para jush kur filloni të punoni në Formularin 1040X. Kjo formë në thelb përmbledh informacionin nga forma juaj e re e rishikuar 1040. Ju do të transferoni informacione nga 1040 tuaj i korrigjuar në formën 1040X.
Pjesa më e rëndësishme e Formularit 1040X është Pjesa III në faqen e dytë. Kjo është ajo ku ju shpjegoni ndryshimet që bëhen në deklaratën tuaj të paraqitur më parë. Shpjegimet e qarta dhe koncize mund të ndihmojnë procesin e IRS-së për kthimin tuaj të ndryshuar në mënyrë më efikase. Ju mund të përgatitni një deklaratë të veçantë nëse keni nevojë për hapësirë shtesë.
Për shembull, le të themi se ke harruar të përfshish pagat nga një W-2. Shpjegimi juaj Pjesa III mund të lexohet si më poshtë:
"Unë jam duke raportuar paga shtesë dhe mbajtje shtesë nga një W-2 kam harruar të përfshijë në kthimin tim të mëparshëm të taksave, gjë që rezultoi me ndryshime në të ardhurat bruto të rregulluara , të ardhurat e tatueshme, tatimin total dhe rimbursimin. , me një kopje të bashkëngjitur W-2 ".
Mundohuni të jeni sa më konciz që të jetë e mundur dhe tregoni agjentin e IRS-së për ndryshimet specifike që bëni dhe ku mund të gjeni prova të këtyre rishikimeve në dokumentacionin tuaj mbështetës.
Disa gjëra për të ruajtur
Tregoni vitin e taksave të kthimit që po ndryshoni në krye të Formularit 1040X. Ky është një formë gjenerike dhe mund të përdoret për çdo vit tatimor. Ju do të duhet të dorëzoni formularë të veçantë 1040X për çdo vit nëse dëshironi të rishikoni disa deklarata tatimore.
Tani kontrolloni numrat dhe matematikën tuaj dhe kontrolloni përsëri.
Llogaritjet për rimbursimin tuaj ose shumën që ju detyroheni IRS-së shkojnë në linjat 17 deri në 22. Nëse keni marrë një rimbursim më të madh në deklaratën tuaj fillestare tatimore sesa duhet të keni, do t'ju duhet të rimbursoni IRS-në. Përfshini një kontroll për ndryshimin. Nëse jeni duke marrë një rimbursim shtesë, mund të prisni që ajo të mbërrijë në afro 8-12 javë. Rimbursimet nga kthimet e ndryshuara nuk mund të lëshohen nëpërmjet depozitimit të drejtpërdrejtë .
Ju gjithashtu keni mundësinë të aplikoni disa ose të gjithë rimbursimin tuaj në tatimin e vlerësuar të vitit të ardhshëm. Thjesht tregoni vitin e taksave në të cilën dëshironi që IRS të aplikojë pagesat në linjën 22.
Nënshkrimi dhe data e kthimit të ndryshuar. Nëse një kontabilist ndihmon në përgatitjen e amendamentit, kontabilisti duhet të nënshkruajë dhe datën e kthimit të ndryshuar gjithashtu.
Ku mund të paraqesësh kthimin e tatimit të ndryshuar
Dërgoni ndryshimin tuaj në të njëjtën qendër shërbimi të IRS-it që përpunoi kthimin tuaj origjinal të taksave. Nëse e ktheni atë kthim ose nuk e mbani mend vendin ku e dërgove atë, thjesht mund ta dërgoni kthimin e ndryshuar në një nga Qendrat e Shërbimit të IRS të paraqitura në faqet 4 dhe 5 të Udhëzimeve për Formularin 1040X .
Çfarë ndodh kur dorëzoni një kthim të ndryshuar?
Qendra e Shërbimit të IRS do të përpunojë manualisht kthimin tuaj të ndryshuar. Do të kontrollojë që të siguroheni që shpjegimet tuaja janë të mjaftueshme dhe se keni dokumentuar ndryshimet që keni bërë në kthimin tuaj të taksave. Nëse IRS ka nevojë për më shumë shpjegime ose dokumentacion, ju do të merrni një letër që kërkon informatat specifike të nevojshme.
Kthimi i ndryshuar nxit auditimin?
Deri më tani, nuk ka prova bindëse se një kthim i ndryshuar i taksave do të shkaktojë një kontroll të IRS. Siç është përmendur, IRS kontrollon kthimet tatimore të ndryshuara në mënyrë më tërësore sesa deklarimet tatimore origjinale, por nëse shpjegoni qartë pse po korrni kthimin tuaj të taksave dhe nëse e mbështetni atë me dokumentacionin e duhur, IRS ka gjasa të përpunojë kthimin tuaj të ndryshuar më shumë në mënyrë efikase dhe pa bujë. Agjenti i IRS mund të kërkojë informacionin më të saktë në kompjuterin IRS, por do të jetë më i lehtë dhe më efikas nëse ai mund ta shohë dokumentacionin atje me kthimin tuaj të taksave.
Burime në faqen e internetit të IRS
- Kthimet e ndryshuara - Tema Tatimore e IRS 308
- Forma 1040X [PDF]
- Udhëzimet për Formularin 1040X [Web]
- Udhëzimet për Formularin 1040X [PDF]
- Ku është kthimi im i ndryshuar? - një aplikim Web për të kontrolluar gjendjen e një kthimi të ndryshuar të dërguar në IRS.